Faktúra DF115/18
Dátum vyhotovenia: 1.5.2018
Faktúra doručená: 12.6.2018
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
platba za telefóny za 4/2018, 98.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,55 EUR
ceny sú vrátane DPH