Faktúra DF192/18
Dátum vyhotovenia: 1.10.2018
Faktúra doručená: 12.10.2018
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
platba za mobily za 9/2018, 11.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,81 EUR
ceny sú vrátane DPH