Faktúra DF226/14
Dátum vyhotovenia:
3.1.2015
Faktúra doručená:
7.1.2015
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Služby pevnej siete 12/2014, 124.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,82 EUR
ceny sú vrátane DPH