Faktúra DF049/18
Dátum vyhotovenia: 14.3.2018
Faktúra doručená: 20.3.2018
Číslo objednávky: HNK/2018/022-1
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup čistiacich prostriedkov, 92.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,40 EUR
ceny sú vrátane DPH