Faktúra DF052/17
Dátum vyhotovenia: 1.4.2017
Faktúra doručená: 10.4.2017
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
platba za mobily za 3/2017, 7.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,15 EUR
ceny sú vrátane DPH