Faktúra DF117/18
Dátum vyhotovenia:
1.6.2018
Faktúra doručená:
12.6.2018
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
platba za mobily za 5/2018, 9.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,86 EUR
ceny sú vrátane DPH