Faktúra DF179/19
Dátum vyhotovenia: 1.9.2019
Faktúra doručená: 9.9.2019
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
platba za mobily za 8/2019, 4.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4,87 EUR
ceny sú vrátane DPH