Faktúra DF225/24
Dátum vyhotovenia:
1.10.2024
Faktúra doručená:
3.10.2024
Číslo objednávky:
HNK/2024/107
Dodávateľ
ans Admin Net Security s.r.o.
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Oprava el. rozvodov, 139.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,80 EUR
ceny sú vrátane DPH